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云南省楚雄第一中学2024年度部门决算
2025-09-25
总务处
阅读数:80
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云南省楚雄彝族自治州第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省楚雄第一中学的主要职能为:负责实施楚雄州初中和高中学历教育,促进楚雄基础教育发展。其基本职能和主要工作是:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育和发展高中教育,组织教师动员适龄就近入学,认真做好控辍保学工作。

4.积极办好学校高、初中教育,扶持民办教育,促进各类教育协调发展。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核

6.按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

7.按照课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施学校的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置14个内设机构,包括:行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、工会、妇委会、共青团、高一年级、高二年级、高三年级、初中部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

纳入云南省楚雄第一中学2024年度部门决算编报的部门共1个。其中:行政部门0个,参照公务员法管理的事业部门0个,其他事业部门1个。分别是:

1.云南省楚雄第一中学。

纳入云南省楚雄第一中学2024年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员257人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员257人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员185人(离休0人,退休185人)。年末学生3680人。年末遗属9人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

办学历史。楚雄一中创建于1932年,原名为“云南省立楚雄中学”,其前身为始建于明嘉靖四十年(公元1561年)的龙泉书院,距今已有近五百年的办学历史,文化底蕴深厚。1961年被确定为省属重点中学,1962年更名为云南省楚雄第一中学;1980年再次被确定为省属重点中学;1993年被云南省教委评定为云南省首批一级完全中学,1997年晋升为云南省一级二等完全中学,2007年晋升为云南省一级一等完全中学。

1.主要工作开展情况

(1)坚持党建引领,助推学校高质量发展。学校党委始终坚持党对教育工作的领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,不断增强党组织的政治功能和组织功能,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,全力推动党建与教育教学工作深度融合,以高质量党建引领学校各项工作高质量发展。2024年,学校党委被选树为云南省“云岭先锋党建带群建示范单位”,获“楚雄州宣传思想文化工作优秀集体”称号,党委下属第一党支部被州委教育工委推荐参加云南省“云岭先锋”红旗党支部评选。

(2)坚持依法治校,规范办学保障学校高质量发展。学校严格执行国家相关法律法规政策,规范办学,依法执教。不断深化由党委书记、校长负总责,分管校级领导直接负责,各党支部、各年级(部)、各处室(部门)负责人抓落实,推动形成党政工团齐抓共管、协力共建的“全员育人”工作良好局面,以高质量管理保障学校高质量发展。

(3)认真落实意识形态工作责任制。3次党委会议专题研究意识形态(网络意识形态)工作和抵御宗教渗透和防范校园传教工作,5次党委会议传达学习意识形态重要会议和文件精神9项,召开了11次意识形态(网络意识形态)工作分析研判会,召开了2次网络安全分析研判会议。2024年,我校获得“楚雄州宣传思想文化工作优秀集体”称号。

(4)做好思想政治课教师队伍“传、帮、带”,锻造一支“可信、可敬、可靠,乐为、敢为、有为”的教师队伍。让有信仰的人讲信仰、有情怀的人讲情怀、有道德的人讲道德,让人人都是思政课教师,党委书记、校长带头走进课堂,带头推动思政课建设,带头联系指导思政课教师。党委书记、校长利用开学典礼、开学第一课、校长书记同讲一堂思政教育等平台,为全校师生讲授思政课。思政课教师上好思政课,打造思政教育新课堂。

(5)强化安全管理,护航学校高质量发展。树立安全底线意识,时刻把安全工作放在学校工作的第一位,强化管理,落实责任,常抓不懈。一是以一个“管控”守底线(安全),两个“习惯”(学习习惯和生活习惯)夯基础,三类“活动”(国旗下的讲话、主题班会、年级活动)抓思想,四个“规范”(教室环境规范、宿舍内务整理规范、仪容仪表规范、行为习惯规范)立规矩,五个“严管”(严查安全隐患、严抓时间管理、严管学生睡眠、严管违禁品、严抓两操质量)抓常规。二是健全完善1个总安全应急预案、19个详细区域应急预案以及56个规章制度,全面筑牢安全防线,织密安全责任网。三是严格落实食品安全“两个责任”。加强食堂“六T”管理,常态化开展校园食品安全主体责任暨风险隐患排查大整治工作,紧盯环境卫生、病媒生物防制、食材采购、储存、加工、留样、餐具消毒、清洗等关键环节,维护和保障师生舌尖上的安全。

(6)加强队伍建设,支撑学校高质量发展。学校通过常态化深入开展教职工政治思想教育,组织教师参加各级各类培训以及实施“青蓝工程”师徒结对,打造入职规范型、锤炼成长型、骨干示范型、中流砥柱型、成熟稳重型、老有所为型的“六型教师”团队,持续发挥各型教师自己的强项和优势,互相学习借鉴,弥补短板和弱项,以高质量教师队伍推动学校高质量发展。

(7)聚焦教育教学管理,助力学校高质量发展。一是充分利用学校应急指挥中心系统加强师生考勤、课堂纪律、学生专注度、自习纪律的检查反馈,落实校本化的教学常规督查机制。二是强化过程检查,用好数据反馈,形成全校比学赶超的积极氛围。三是认真落实五项管理和“双减”工作。坚定不移落实“五项管理”,深入推进课后服务工作,满足学生和家长多样化、个性化需求,真正做到“双减”“双升”。四是学校重视德育队伍建设,实施五育并举,促进学生全面发展。于构建学校、家庭、社会三位一体的德育体系,依托各种教育教学活动,面向全体学生开展德育教育,逐步形成了良好的校风、班风和学风。五是重视学生心理健康教育。建设了较完善的学校心理健康教育体系,夯实学生身心健康成长的保障。六是扎实做好中共中央组织部等8部门组织的教育人才“组团式”帮扶工作,选派6名优秀教师到文山州广南县第十中学进行支教帮扶。

(8)深化教学科研改革,赋能学校高质量发展。一是加强校本课程建设,向校本特色要质量。坚持国家课程与校本课程相结合,着力开发校本课程,加强学科竞赛培训,推动强基课程与高考备考的有机渗透,拓宽拔尖学生进入清北的渠道。二是深化课堂教学改革,形成特色教学模式。不断探索“30+10”特色课堂模式,通过每日“点课”,检测课堂落实情况,打造高效课堂,提质增效。三是打造重点学科高地,增强学科“硬实力”。学校通过内强素质,外引资源,打造数学、物理学科高地。加大数学、物理奥赛教练的选拔培养力度,提升竞争优势。

(9)改善办学条件,奠基学校高质量发展。重建教学楼1栋,总投资1545.07万元,建筑面积4472.64㎡,已投入使用。有序推进楚雄一中校园改扩建项目(教学综合楼、教育综合楼)。拟新建教学综合楼1栋,建筑面积为4632.23㎡,拟新建教育综合楼1栋,建筑面积为9782.73㎡,估算总投资为7767.76万元。

2.主要成绩和亮点

(1)立德树人成效显著。学校坚持立德树人,以“文明讲堂”为载体,以建设优秀班主任队伍为抓手,多渠道搭建育人平台,不断拓展德育空间。一是深入开展“我的中国梦”和“扣好人生第一粒扣子”理想教育、爱国主义教育和法治教育等系列主题宣传教育活动,初中部八年级3班中队荣获“楚雄州优秀少先队中队”称号。二是开展“做文明人、办文明事,争做文明中学生”主题实践活动。曹建洪同学2024年荣获楚雄市“热心助人好青年”及2024年度“新时代楚雄好少年”称号。三是加强德育体系建设,建立健全心理健康教育和心理辅导机制,构建全方位育人网络。2024年学校继续保持“全国文明校园”称号。

(2)人才培养取得实效。参加数学、物理、化学、生物竞赛,高中生创新能力大赛,获国家级、省级奖项331人次。其中,在全国高中生创新能力大赛中荣获国家二等奖1人,三等奖1人,省级一等奖32人;在信息技术无人机大赛中,荣获编程类无人机项目全国第八名(二等奖),荣获全国、省、州奖项44人次;第38届云南省青少年科技创新大赛暨第8届全国青少年无人机大赛中,我校学子荣获云南省冠军、国家二等奖。

(3)体育竞赛又获佳绩。年内,获云南省2024年青少年U系列篮球锦标赛U17组三人制男子篮球第一名,中国高中篮球联赛云南赛区预选赛 女子组第二名、男子组第三名,高中足球队郑楚滢同学代表云南省中学生足球队参加全国比赛。

(4)认真开展好“万名党员联万家”和“双百”家访活动。111名党员参加“万名党员联万家”活动,挂联帮扶216名学生;组织184名教职工对全校3679学生进行家访,截止12月底,家访高中生490人,初中生326人,覆盖率22.2%,家访发现问题123个,收到意见建议101条。

(5)学校教学质量稳步提升。2024年,高考一本率首次突破80%,600分以上人数大幅增加,达164人,2名学生被北京大学录取;269名初中毕业生参加中考,有101人被楚雄一中高中部录取,录取率37.55%。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州第一中学2024年度收入合计75,518,854.62元。其中:财政拨款收入66,012,275.53元,占总收入的87.41%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5,662,420.05元(含教育收费5,662,420.05元),占总收入的7.50%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,844,159.04元,占总收入的5.09%。

与上年相比,收入合计减少17,756,169.32元,下降19.04%。其中:财政拨款收入减少16,402,948.75元,下降19.90%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加112,420.39元,增长2.03%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少1,465,640.96元,下降27.60%。

1.财政拨款比上年减少的主要原因为:因为上年度财政下达了龙泉图书馆57万元、明德楼工程项目建设1400万元和普通高中教育提质增效工作经费300万元,本年度龙泉图书馆和明德楼项目在收尾阶段,资金投入力度减少,普通高中教育提质增效工作经费70万元少于上年度;2.事业收入比上年增加的主要原因为:本年度教育收费增加,所以事业收入增加;3.其他收入比上年减少的主要原因为:上年度都到保险公司捐赠学校提质增效项目资金145万元,本年度没有该项收入。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州第一中学2024年度支出合计79,948,038.47元。其中:基本支出54,691,947.00元,占总支出的68.41%;项目支出25,256,091.47元,占总支出的31.59%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少12,184,593.98元,下降13.23%。其中:基本支出减少7,451,280.95元,下降11.99%;项目支出减少4,733,313.03元,下降15.78%。

1.基本支出较上年减少的主要原因为:2024年调增人员工资,人员正常增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加;原属于基本支出的生均公用经费、事业收入部分资金年初预算时做为项目支出;2.项目支出较上年减少的主要原因为:本年度龙泉图书馆和明德楼项目在收尾阶段,资金投入力度减少,普通高中教育提质增效工作经费少于上年度,所以项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省楚雄彝族自治州第一中学机构正常运转的日常支出54,691,947.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,585,157.00元,占基本支出的99.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,790.00元,占基本支出的0.20%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省楚雄彝族自治州第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出

25,256,091.47元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.学生资助金1,217,920.00元,用于提高贫困学生的学习和生活水平。

2.教师培训专项资金175,276.92元,用于学校教师外出交流学习和校园开展教师培训活动。

3.生均公用经费4,707,274.70元,用于保障学校正常运转。

4.体育比赛经费186,567.80元,用于各项体育比赛支出。

5.招生考试(初中)工作经费854,600.00元,用于2024年初中学考文化课考试评卷工作。

6.预算内项目前期工作经费100,000.00元,用于楚雄一中教育综合馆建设项目。

7.城乡义务教育补助经费中央资金1,450,000.00元,用于明德楼建设项目。

8.图书馆建设项目资金3,899,996.00元,用于楚雄一中龙泉图书馆建设,改善学校办学条件。

9.义务教育数字校园建设资金578,121.00元,用于更换8年以上教学用计算机老旧设备。

10.老干部党支部工作经费12,000.00元,用于2024年老干部党支部工作活动支出。

11.普通高中教育提质增效工作经费1,354,800.00元,用于优质生源选拔、拔尖创新人才培养、学生活动渠道拓展、教师队伍建设、区域教育品牌打造。

12.中小学心理健康工作专项经费33,000.00元,用于支持学校建立心理健康咨询室,开展心理咨询活动。

13.州属学校项目建设省级专项资金1,885,568.11元,用于学校教学设备购置和网络更新改造。

14.预算管理非税收入成本项目经费5,662,420.05元,用于高完中一次性绩效考核奖励、保障学校临聘人员工资和教职工体检支出。

15.义务教育课后服务资金3,138,546.89元,用于对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助,每周开展5天每天2小时课后服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出65,932,595.12元,占本年支出合计的82.47%。与上年相比减少16,169,049.25元,下降19.69%,完成年初预算的130.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出48,118,163.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.98%,完成年初预算的140.60%。主要用于工资福利支出36,856,814.93元(基本工资13,756,576.00元,津贴补贴871,591.00元,奖金350,300.00元,绩效工21,655,255.93元,其他社会保障缴费223,092.00元);商品和服务支出5,938,639.01元(办公费 814,280.00元,水费700,000.00元,电费590,700.00元,邮电费310,000.00元,物业管理费400,000.00元,差旅费158,082.31元,维修(护)费600,000.00元,培训费335,582.00元,公务接待费7,495.00元,专用材料费153,225.00元,劳务费1,100,800.00元,委托业务费123,800.00元,工会经费400,000.00元,公务用车运行维护费28,274.70元,其他商品和服务支出216,400.00元;对个人和家庭的补助1,309,020.00元(生活补助180,000.00元,助学金1,129,020.00元);资本性支出4,013,689.11元(房屋建筑物购建2,949,988.51元,办公设备购置578,121.00元,信息网络及软件购置更新485,579.60元)。造成预决算差异的主要原因是(1)2024年调增人员工资,人员正常增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加;(2)本年部分项目资金属于上级补助,未列在年初预算项目中。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出10,907,285.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%,完成年初预算的109.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5,103,601.60元,机关事业单位职业年金缴费支出841,924.03元,其他商品和服务支出118,790.00元,事业单位离退休费4,067,355.05元,抚恤金716,733.40元,生活补助58,881.84元。造成预决算差异的主要原因是2024年调增人员工资,人员正常增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加。

9.卫生健康(类)支出3,872,640.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的113.72%。主要用于事业单位医疗支出2,196,797.52元,公务员医疗补助1,565,286.63元;其他行政事业单位医疗支出110,556.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年调增人员工资,人员正常增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出3,034,506.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的97.64%。主要用于住房公积金支出2,976,906.00元,购房补贴57,600.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年调增人员工资,人员正常增资,相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元,决算为35,769.70元,完成年初预算的119.23%;支出决算较上年增加3,485.45元,增长10.80%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为28,274.70元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.05%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为7,495.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.95%,完成年初预算的24.98%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,009.55元,下降12.42%;公务接待费支出决算较上年增加7,495.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算7,495.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加7,495.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元,支出决算为35,769.70元,完成年初预算的119.23%,支出决算较上年增加3,485.45元,增长10.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为28,274.70元;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为7,495.00元,完成年初预算的24.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及党的十八大以来各项新规,公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少4,009.55元,下降12.42%;公务接待费支出决算增加7,495.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算7,495.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年学校外出公务和学习培训活动减少,所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等减少,公务用车运行维护费支出减少;上年度没有公务接待费支出,本年度有少量支出,公务接待费增加;本年公务用车运行维护费支出的减少数小于公务接待费的增加数,所以总体“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省楚雄第一中学出差、培训学习等教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教学检查及教研活动等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州第一中学2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,云南省楚雄第一中学属于事业单位,不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省楚雄彝族自治州第一中学资产总额98,094,970.97元,其中,流动资产7,065,589.55元,固定资产68,076,225.04元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程22,953,156.38元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,713,912.19元,其中固定资产减少1,124,225.70元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额2,566,140.30元,其中:政府采购货物支出2,546,965.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19,174.70元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄第一中学没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

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